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易代賬:還沒有抵扣的進項稅額可以在跨年結(jié)轉(zhuǎn)?

時間:2020-03-11 11:58:59 點擊:

下面易代賬的小編就跟大家說一下,還沒有抵扣的進項稅額可以在跨年結(jié)轉(zhuǎn),那么大家一起來跟著小編來了解一下吧。


用友易代賬


在增值稅的一般納稅人在收到增值稅專用發(fā)票之后,自發(fā)票開具之日起一百八十天內(nèi)認證的,是可以抵扣進項稅額的,如果當(dāng)期夠抵扣完不完的,那么是留在下個月抵扣的。



期末的留抵的進項稅額指的是本期的銷項稅額小,如果進項稅額大,那么兩者在抵消之后,進項稅還是大于銷項稅,那么這個就是期末留抵的進項稅額,而且這個項目是做不用賬務(wù)處理的,只要我們在進項稅的借方保留就可以了。

在掛賬留抵的時候會計分錄是這樣的:

借:應(yīng)交稅費中的增值稅留抵稅額。

貸:應(yīng)交稅費中的應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)。

如果是經(jīng)過貨物與勞務(wù)銷項稅額的占比來計算,是有可以抵扣的部分:

貸:應(yīng)交稅費中的應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)。

貸:應(yīng)交稅費中的增值稅留抵稅額。


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